Doel 6.4.2 Efficiënte bedrijfsvoering
We werken aan een meer voorspelbare, efficiëntere en simpelere bedrijfsvoering |
---|
Beschrijving
De behoefte en noodzaak om vanuit logica en samenhang te organiseren en uit te voeren is juist door de veelheid aan inhoudelijke ambities, de toename in complexiteit van de vraagstukken en de groei van de stad, waardoor ook onze eigen organisatie groeit, toegenomen. |
---|
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
---|
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond
Activiteiten
Nieuwe activiteiten
|
---|
Lopende activiteiten
|
---|
Activiteiten waar we mee stoppen
Niet van toepassing. |
---|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten (x €1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.4.2 Efficiënte bedrijfsvoering | 28.573 | 448 | 28.125 | 0 | 102 | 28.023 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2026 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten (bedragen x €1.000) | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2024 | Resterend krediet | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Krediet | 0 | |||||
Krediet | 0 | |||||
Krediet | 0 | |||||
Krediet | 0 | |||||
Krediet | 0 | |||||
Krediet | 0 | |||||
Totaal doelnummer + korte naam van doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen niet verwerkt. Een tabel met de bestedingsvoorstellen is in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de bestedingsvoorstellen .